• 内部审计在建筑企业会计风险管理的思考

    内部审计在建筑企业会计风险管理的思考

    论文摘要内部审计为建筑企业中的会计风险管理提供了有力的支持,更好的维护了企业经济效益。基于此,文章分析了建筑企业财务风险的内容及特点,说明了建筑企业会计风险管理中应用内部审计的...
  • 新形势下国有建筑企业内部审计工作创新途径研究

    新形势下国有建筑企业内部审计工作创新途径研究

    论文摘要随着我国进入到高质量发展阶段,国有建筑企业面临的内外形势已经出现了较大的变化,传统粗放式发展模式已经不能很好满足企业的要求,对国有建筑企业的内审部门提高审计服务质量,增...
  • 售电业务舞弊风险防控的实践分析与体系建设

    售电业务舞弊风险防控的实践分析与体系建设

    论文摘要本文以售电业务为切入点,以舞弊风险识别与防范为落脚点,运用舞弊理论分析总结目前售电业务涉及舞弊风险的种类及表现形式,提出舞弊风险防控体系建设,为各类供(售)电公司完善内...
  • 浅谈新时代企业内部审计的创新发展——以电力企业为例

    浅谈新时代企业内部审计的创新发展——以电力企业为例

    论文摘要随着社会经济的不断发展,人们在生产和生活中的用电需求不断增加,对电力系统的稳定性和安全性需求也越来越大。目前,电力企业实现集约化管理已经成为企业发展的必然趋势,如何对电...
  • 内部审计在建筑企业会计风险管理中的应用研究

    内部审计在建筑企业会计风险管理中的应用研究

    论文摘要建筑行业的飞速发展,促进了建筑市场竞争的日益激烈,在建筑企业自身经营发展中,也面临着发展规模不断扩大、工程项目施工周期不断增长以及施工项目数量越来越多的局面,企业所面临...
  • 论新形势下内部审计在建筑施工企业中的重要性及创新发展举措

    论新形势下内部审计在建筑施工企业中的重要性及创新发展举措

    论文摘要随着建筑施工企业的不断发展,内部审计在企业管理和控制中发挥的作用越来越明显,它不仅是公司治理的重要保障,也是公司治理的有机组成部分,更是提高公司治理有效性的重要手段。在...
  • 加强铁路企业内部审计独立性的思考

    加强铁路企业内部审计独立性的思考

    论文摘要改革开放四十年来,国内经济保持了稳定增长的趋势。市场经济体制逐步完善,企业之间的竞争更加的激烈。企业要想保持自身的核心竞争力,可以从强化内部审计入手。独立性是企业内部设...
  • 基于文献计量的电力企业内部审计文献综述

    基于文献计量的电力企业内部审计文献综述

    论文摘要文章采用文献计量分析法,基于中国资源总库(CNKI),运用文献计量可视化分析工具,对相关文献发展趋势、期刊分布、机构分布、作者分布、文献被引情况和关键词分布展开定量分析...
  • 基层烟草企业内部审计信息化建设探讨

    基层烟草企业内部审计信息化建设探讨

    论文摘要随着大数据、云计算等信息技术的发展渗透,不仅改变着企业的发展环境和运营模式,也改变内部审计的环境,影响内部审计方式方法。烟草行业作为大型国有企业,为适应大数据时代需要,...
  • 内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示

    内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示

    论文摘要以内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示为主要内容进行阐述,结合当下内部控制理论,探讨内部控制和内部审计之间存在的辩证关系,并从石油企业内部审计工作中资源现状、石油企...
  • 国家审计机关加强对生态环境部门内部审计工作指导和监督的几点思考

    国家审计机关加强对生态环境部门内部审计工作指导和监督的几点思考

    论文摘要生态环境部门是生态文明建设的引领者、推动者和实践者,生态环境部门的内部审计机构承担着重要的内部监督职能,但目前其作用尚未得到充分发挥。本文通过调查分析,进而提出了国家审...
  • 污水治理内部审计评价效果研究

    污水治理内部审计评价效果研究

    论文摘要本文建立污水治理内部审计评价体系对调研数据进行研究。结果发现,水资源保护体系能够更好地进行污水减排,企业利用该体系能够达到较好的效果。同时,当前企业的水重复利用率、尾水...
  • 探究烟草行业内部审计现状及发展

    探究烟草行业内部审计现状及发展

    论文摘要烟草行业内部审计是该单位考评和督促的过程,对部门和企业的收入和支出的情况,经营活动的真实有效性、合法性以及经营效益等做出基本的审查核定,从而保证有效的经济管理以及可以实...
  • 内部审计在成品油销售企业的运用

    内部审计在成品油销售企业的运用

    论文摘要随着经济全球化的发展,网络技术也随之快速创新,企业之间相互竞争也日益增加,部分企业面临着越来越多的风险,因而实行审计计划刻不容缓。基于此,阐述成品油销售企业面临的风险,...
  • 煤矿企业内部审计风险及防范措施

    煤矿企业内部审计风险及防范措施

    论文摘要本文首先对内部审计做出简要阐述,然后对煤矿企业内部审计风险进行分析,最后结合实际情况,提出几点煤矿企业内部审计风险防范措施,希望可以对业内起到一定参考作用。论文目录1煤...
  • 浅析境内油气合作项目机构设置及人员管理问题

    浅析境内油气合作项目机构设置及人员管理问题

    论文摘要通过对集团公司境内油气合作项目的联合账簿审计,本文发现在国际大石油公司作为合作伙伴、带来先进技术和管理理念的同时,还引发了项目机构设置、人员管理方面的一些问题,如:组织...
  • 加强医院财务内部控制与内部审计建设的思考

    加强医院财务内部控制与内部审计建设的思考

    论文摘要纵观当前我国各医院的内部控制以及内部审计,医院对此仍缺乏足够重视。根本原因在于内部控制与内部审计没有真正地发挥出自身作用,导致相关医院工作者一味忽略,最后使得内控控制与...
  • 基于企业网上平台物资采购管理的内部审计服务初探

    基于企业网上平台物资采购管理的内部审计服务初探

    论文摘要互联网技术的飞速发展,深刻影响企业核心竞争力的重塑,建立和运用网上采购平台也已成为大型企业集团采购业务管控的利器。内部审计应当顺应变革,创新审计理念和方法,发挥独特的增...
  • 对强化和改进住房公积金内部审计的几点思考

    对强化和改进住房公积金内部审计的几点思考

    论文摘要随着社会经济发展,我国住房公积金制度得到快速发展,资金量和业务规模不断扩大,加之近几年我国房地产市场蓬勃发展,人们对住房公积金的需求也越来越强,住房公积金管理机构所面临...
  • 绩效考核制度下的银行内部审计协作问题

    绩效考核制度下的银行内部审计协作问题

    论文摘要银行内部审计机构肩负着为本单位规范经营、防范风险、完善管理、增加价值、咨询服务等多重职责,是公司治理体系的重要组成部分。但与此同时,内部审计机构在处理上下级、内外部以及...