• 审计署制度与内部审计

    审计署制度与内部审计

    一、稽察特派员制度与内部审计(论文文献综述)薛文凯[1](2019)在《中央企业内部控制缺陷研究——基于2010-2018年审计结果公告的分析》文中认为内部控制是企业资产安全完...
  • 关于高校科研项目档案的几个问题

    关于高校科研项目档案的几个问题

    一、关于高校科研项目档案的几个问题(论文文献综述)张雨晴[1](2020)在《学术型人才数字描述框架模型研究》文中研究说明罗晶[2](2020)在《公立高等院校内部控制评价指标...
  • 行业动态变化

    行业动态变化

    一、行业动态风云变幻(论文文献综述)王文倩[1](2021)在《数字经济背景下移动互联网产业价值转移研究》文中进行了进一步梳理数字经济时代,数字化的知识和信息资源已成为新的关键...
  • 基层内部控制制度存在的问题与设想

    基层内部控制制度存在的问题与设想

    一、基层行内控制度存在的问题及设想(论文文献综述)胡朝熠[1](2019)在《AD银行内部控制制度现状及其改善研究》文中研究指明近年来随着国际性金融危机的影响及国内外银行业大案...
  • 论企业坏账损失的确认及会计处理

    论企业坏账损失的确认及会计处理

    一、谈企业坏账损失的确认及会计处理(论文文献综述)于芳芳[1](2021)在《金融企业贷款损失与非金融企业坏账损失年度纳税申报详解》文中研究说明资产损失是企业的常见业务,其会计...
  • 论信用社激励机制的构建

    论信用社激励机制的构建

    一、浅议信用社激励机制的构建(论文文献综述)徐荧徽[1](2020)在《基于模糊评价法的LS县农村信用社内部控制评价体系研究》文中研究说明农村信用社作为我国农村和地方经济的主要...
  • 环境因素对企业经营的影响

    环境因素对企业经营的影响

    一、环境因素对企业经营活动的影响(论文文献综述)周彪[1](2021)在《小微企业互联网融资信用评价研究》文中研究说明我国正处于经济结构、产业结构调整优化的重要阶段,小微企业由...
  • 酒类市场反映评价概率分析模型研究

    酒类市场反映评价概率分析模型研究

    一、酒类市场反映评价的概率分析模型研究(论文文献综述)邓君[1](2021)在《基于股票收益率相关性网络特征的龙头因子选股模型研究》文中指出李玥[2](2020)在《基于PPP...
  • 完善和加强单位内部会计控制制度

    完善和加强单位内部会计控制制度

    一、完善和强化单位内部会计控制制度(论文文献综述)张弛[1](2021)在《财务集约化下的QY供电公司货币资金内部控制优化研究》文中研究表明货币资金是企业流动性最强、控制风险最...
  • 行政单位会计标准化工作有待加强

    行政单位会计标准化工作有待加强

    一、行政单位会计规范化工作需要强化(论文文献综述)崔士杰[1](2021)在《加强企业会计基础管理的要点分析》文中认为会计作为单位财务管理的一部分,行政单位提升对会计基础工作的...
  • 产品质量每季度检查一次

    产品质量每季度检查一次

    一、产品质量每季抽查一次(论文文献综述)严一夫[1](2021)在《G公司销售业务内部控制优化研究》文中研究指明企业正处在不断发生变化的市场和商务环境中,想要实现健康、稳定地发...
  • 国有商业银行改制中的内部审计

    国有商业银行改制中的内部审计

    一、国有商业银行改制中的内部审计(论文文献综述)杜方正[1](2020)在《我国国有企业刑事合规制度研究》文中提出我国国有企业面对刑事法律风险防控的现实难题,在犯罪论实践上的首...
  • 加入WTO看辽宁企业改革管理如何应对

    加入WTO看辽宁企业改革管理如何应对

    一、加入WTO且看辽宁企业改革与管理如何应对(论文文献综述)尤润九[1](2019)在《Z企业境外项目投资内部控制案例研究》文中提出随着中国企业在不断发展,境外项目投资成为当下...
  • 12月底主要材料市场价格变化

    12月底主要材料市场价格变化

    一、12月末主要物资市场价格变化情况(论文文献综述)陈兆辰[1](2019)在《CH新能源公司采购业务内部控制研究》文中认为太阳能光伏、新能源产业是近几年的热门产业,具有显着规...
  • 浅析企业内部控制制度

    浅析企业内部控制制度

    一、浅析企业内部控制制度(论文文献综述)茹世海[1](2021)在《民营企业内部控制的设计思考》文中认为随着我国经济高速增长,民营企业作为我国国民经济的中坚力量,获得了全面发展...
  • 论会计信息的真实性

    论会计信息的真实性

    一、浅谈会计信息的真实性(论文文献综述)彭晶晶[1](2021)在《会计环境对会计信息失真的影响分析》文中认为近年来,会计信息失真现象屡见不鲜,会计环境对会计信息质量有很大的影...
  • 内部控制有效性与公司绩效关系研究

    内部控制有效性与公司绩效关系研究

    北京送变电有限公司北京102401摘要:随着全球经济一体化进程的不断加快,我国市场经济竞争也随之日趋激烈,市场资本的流动速度明显加快,这给国内的资本市场带来了挑战和发展契机。因...
  • 内部控制体系建设和执行应注意的问题

    内部控制体系建设和执行应注意的问题

    湖南省东江水力发电厂湖南郴州423403摘要:随着市场经济的不断发展与完善,企业间的竞争日趋激烈,各企业越来越重视财务风险的防控,尤其是电力行业。企业要想在激烈的市场竞争中处于...
  • 试论中小企业内部控制现状及其对策

    试论中小企业内部控制现状及其对策

    葛自敏(郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿河南郑州452373)中图分类号:F27文献标识码:A摘要:企业内部控制活动的优劣,对企业的健康、可持续发展起到至关重要的作用。...
  • 企业的内部控制该如何“控”住?

    企业的内部控制该如何“控”住?

    杨洋/湘潭大学商学院在美国,能源巨人安然公司的巨额假帐案、最大的证券经纪公司美林公司发布不实分析、世界通信公司超过70亿美元创纪录的假帐丑闻、世界最大的复印机生产商美国施乐公司...