利用信息化技术提升内审效能的思考——以淮南矿业集团内审信息化为例

利用信息化技术提升内审效能的思考——以淮南矿业集团内审信息化为例

论文摘要

近年来,集团公司经营管理领域的信息化建设得到快步推进,对内部审计工作提出了更新、更高、更严的要求。内审工作要充分利用现有的财务、工程、物资采购及消耗管理等信息化系统,须根据集团公司实际情况调整信息化建设的思路,克服投入与效益、数据真实性保障、人员观念滞后等困难。

论文目录

  • 一、主要信息系统简介
  • 二、信息系统在内审工作中的应用
  •   (一) 审计用户的设定及查询权限的授予
  •   (二) 审计管理模块的嵌入
  •   (三) 借助SQL等数据库软件分析整理系统数据
  • 三、内审信息化过程中存在的问题
  •   (一) 信息化投入与效益的之间的差异
  •   (二) 数据真实性、安全性和完整性难以保障
  •   (三) 人员信息化观念和计算机水平滞后
  • 四、提高内审信息化的思考
  •   (一) 降低成本, 突出成效
  •   (二) 设定用户权限, 规范原始数据输入
  •   (三) 强化业务培训, 形成有利于审计信息化建设的良好环境
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 王峰

    关键词: 信息化,审计数据,系统,经营管理

    来源: 淮南职业技术学院学报 2019年03期

    年度: 2019

    分类: 社会科学Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,经济与管理科学

    专业: 矿业工程,工业经济,审计

    单位: 淮南矿业(集团)有限责任公司审计处

    分类号: F239.45;F426.1

    页码: 123-125

    总页数: 3

    文件大小: 66K

    下载量: 67

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