论文摘要
基于企业R&D产出效率视角,采用2012—2017年的A股上市公司数据,探讨内部控制在中国企业创新中的作用。研究发现,内部控制与创新效率呈显著正相关关系,总体上支持"内部控制促进企业创新"假说;进一步研究发现,内部控制通过抑制由代理冲突、信息不对称引发的创新投入不足及降低创新投入活动实施风险机制从而影响企业创新;内部控制对地处市场化水平低、法治环境差的地区的企业创新正向影响作用更强,内部控制对制度环境产生了替代效应,加强内部控制可以弥补制度环境不完善对企业创新产生的不利影响。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王亚男,戴文涛
关键词: 内部控制,企业创新,信息不对称,代理问题,创新效率,投入,公司治理
来源: 审计与经济研究 2019年06期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 企业经济,金融,证券,投资
单位: 云南财经大学商学院,浙江财经大学会计学院
基金: 国家自然科学基金项目(71762029)
分类号: F275;F273.1;F832.51
页码: 19-32
总页数: 14
文件大小: 1377K
下载量: 2056
相关论文文献
- [1].财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知[J]. 安徽水利财会 2008(04)
- [2].浅谈加强中小企业内部控制[J]. 工业审计与会计 2008(04)
- [3].浅析中小企业内部控制的现状、问题及对策[J]. 工业审计与会计 2013(04)
- [4].建立企业内部控制制度的研究[J]. 公用事业财会 2008(03)
- [5].浅议企业内部控制制度建设[J]. 公用事业财会 2008(03)
- [6].实施内部控制需要重视企业的文化建设[J]. 公用事业财会 2013(02)
- [7].关于强化企业内部控制的思考[J]. 湖南涉外经济学院学报 2013(03)
- [8].关于上市公司构建内部控制体系的思考[J]. 工业审计与会计 2013(03)
- [9].浅议内部控制运行机制[J]. 公用事业财会 2009(01)
- [10].浅谈企业内部控制制度的建立与完善[J]. 公用事业财会 2013(03)
- [11].关于企业内部控制的几点思考[J]. 公用事业财会 2016(02)
- [12].关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知[J]. 中国建材资讯 2012(03)
- [13].浅谈企业内部控制制度的建设[J]. 唐山职业技术学院学报 2012(01)
- [14].浅谈行政事业单位内部控制[J]. 公用事业财会 2013(03)
- [15].每期一题[J]. 安徽水利财会 2010(04)
- [16].论企业内部控制[J]. 公用事业财会 2010(04)
- [17].商业银行内部控制体系与制度研究[J]. 武汉学刊 2009(04)
- [18].企业内部控制制度评审问题研究[J]. 工业审计与会计 2010(05)
- [19].关于企业内部控制的研究[J]. 公用事业财会 2009(04)
- [20].基于内部控制的会计准则实施研究[J]. 铜仁职业技术学院学报 2008(03)
- [21].信息化背景下关于完善铁路运输企业内部控制制度的思考[J]. 时代金融 2019(33)
- [22].医院现金管理内部控制制度研究[J]. 纳税 2019(35)
- [23].浅论事业单位内部控制制度的建立与有效执行[J]. 中国集体经济 2020(02)
- [24].事业单位内部控制制度存在的问题与对策[J]. 纳税 2019(34)
- [25].对于企业内部控制本质与概念的理论探讨[J]. 财经界(学术版) 2019(35)
- [26].内部控制法规、内部控制质量与财务报告的可靠性[J]. 财经问题研究 2019(12)
- [27].会计信息化条件下企业内部控制优化策略[J]. 财经界 2019(34)
- [28].关于《内部控制》课程中案例教学法的探讨与实践[J]. 科技资讯 2019(33)
- [29].浅谈私营中小企业内部控制制度的局限性和完善措施[J]. 中国乡镇企业会计 2019(11)
- [30].内部控制缺失及解决办法[J]. 现代营销(经营版) 2020(02)